目次

債権管理

このカテゴリでは、債権管理(FI-AR)の標準機能を纏めて説明します。

 

カテゴリ構成

このカテゴリは以下のトピックから構成されます。

主な標準機能

マスタデータ

TrCd代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)機能説明
FD01>マスタレコード>登録得意先のマスタデータを登録します
FD02>マスタレコード>変更得意先のマスタデータを変更します
FD03>マスタレコード>照会得意先のマスタデータを照会します
FD05>マスタレコード>得意先ブロック/解除得意先をロックします
FD06>マスタレコード>得意先削除フラグ仕入先を論理削除します
FD08>マスタレコード>照会>得意先変更確認得意先変更確認

伝票処理

TrCd代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)機能説明
F-20>伝票入力>手形>偶発債務反対仕訳)銀行へ手形呈示後、回収(取立)の伝票を転記する。(仕訳例)銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定
F-22>伝票入力>請求書入力FBV1にARの伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン
F-28>伝票入力>入金入金と同時に債権の消込を行う
F-29>伝票入力>前受金>前受金前受金を受領し、前受金請求の明細を決済する。
F-30>伝票入力>その他>振替転記(消込あり)振替と同時に債権の消込を行う
F-32>勘定コード>消込債権の消込を行う。
F-34>伝票入力>手形>回収銀行へ手形呈示後、回収(取立)の伝票を転記する。(仕訳例)銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定
F-36>伝票入力>手形>受領手形を受領し、未消込の売掛金明細を選択して消し込む。
F-37>伝票入力>前受金>請求請求伝票を登録し前受金の請求を行う。備忘明細の場合、前受金の片仕訳が補助元帳のみ反映される。
F-39>伝票入力>前受金>消込前受金と売掛金を相殺し消込を行う。
F-64>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力FB01にARの伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン
F-67>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモ入力FBV1にAR(クレメモ)の伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン
FB70>伝票入力>請求書(Enjoy)得意先への債権請求を登録します
FB75>伝票入力>クレジットメモ(Enjoy)得意先への債権クレジットメモを登録します
FV70>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力(Enjoy)得意先への未転記債権請求を登録します
FV75>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモ入力(Enjoy)得意先への未転記債権クレジットメモを登録します

情報管理

TrCd代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)機能説明
FBL5N得意先明細照会得意先の統制勘定(売掛金や未収入金、前受金など)の繰越残高債権明細を確認します
FD10N得意先残高照会得意先コード毎の繰越残高、各会計期間毎の借方発生額、貸方発生額、各会計期間の期末残高を確認します